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审计论文选题50篇分享

发布网友 发布时间:2024-12-07 12:05

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热心网友 时间:2024-12-07 12:39

本文收集了审计专业最新论文题目50例,旨在为审计论文选题提供参考。

1. 我国上市公司会计舞弊问题研究——以新中基为例

2. 企业财务舞弊特征与审计方法研究

3. 现代风险导向审计在财务舞弊审计中的应用——基于绿大地财务舞弊案例分析

4. 上市公司财务造假及审计对策研究分析——以万福生科为例

5. 上市公司财务舞弊与会计师事务所风险应对策略的研究

6. M制药有限公司存货管理内部控制研究

7. 农业上市公司外部审计风险研究——基于“新大地”财务造假案例分析

8. 上市公司审计失败对策研究——以亚太(集团)会计师事务所有限公司对莲花味精审计为例

9. 我国企业海外并购财务风险分析研究——以青岛海尔并购通用家电为例

10. 宝钢集团负债经营风险控制策略研究

11. BF公司存货内部控制问题研究

12. 上市公司财务舞弊问题研究——以“新大地”为例

13. 大数据时代下信息化审计研究——以B银行信息化审计体系建设为例

14. 新能源发电企业A公司盈利能力分析与提升研究

15. HZ会计师事务所审计风险控制研究

16. 安阳钢铁集团内部审计案例分析

17. 我国上市公司内部审计性问题研究

18. 内部控制审计对财务报表审计质量及收费的影响——基于《企业内部控制审计指引》颁布后的经验研究

19. 上市公司财务舞弊案例分析——以“紫鑫药业”为例

20. 我国上市公司内部控制评价信息披露问题研究——以北大荒为例

21. 我国上市公司财务舞弊的动因分析与治理研究——以南纺股份为例

22. 我国上市公司关联方交易审计失败研究——基于登云股份审计失败案例分析

23. 家电行业上市公司内部控制研究——以海信电器为例

24. 我国上市公司内部控制审计相关问题研究

25. “新大地科技”造假上市案例分析

26. ZNCM股份有限公司货币资金内部控制研究

27. 云计算环境下审计研究——以惠州XX云审计为例

28. 我国制造业上市公司财务舞弊问题研究——以金亚科技为例

29. 现代风险导向审计在识别财务舞弊中的应用研究——以参仙源为例

30. 中航工业集团内部审计案例分析

31. 大数据环境下的内部审计问题研究

32. 万科的财务战略研究

33. ZXYY上市公司会计造假问题研究

34. 海尔集团*并购后整合研究

35. 电子商务企业审计风险及防范问题研究——以京东为例

36. 财务报表审计和内部控制审计的整合研究——以普华永道对“上海家化”整合审计为例

37. 大数据时代下内部审计信息化问题探讨——以中国联通的“大数据审计系统”为例

38. 佛山照明关联方交易内部控制案例分析

39. 会计师事务所的审计风险及其防范研究——以D会计师事务所为例

40. 轻资产商业模式下财务风险控制研究——以海澜之家为例

41. 万福生科财务造假案件中内部控制问题研究

42. IPO财务造假常用手段及审计对策研究——以典型IPO财务造假案例为例

43. 新大地公司财务舞弊审计案例分析

44. 我国新三板市场信息披露问题研究

45. 新中基财务舞弊案例分析

46. 我国IPO公司的财务舞弊问题研究——以欣泰电气为例

47. 我国上市公司投资性房地产公允价值计量的研究

48. HCJB公司存货内部控制的问题研究

49. PPP(公私合营)项目的绩效评估研究

50. 我国上市公司内部控制研究——基于“獐子岛”的案例分析

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